按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
井研縣審計(jì)局主管全縣審計(jì)工作,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī)。依法對縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支、縣級(jí)各部門和下級(jí)人民政府預(yù)算執(zhí)行和決算及其他財(cái)政收支、國有金融機(jī)構(gòu)和國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益、事業(yè)單位組織的財(cái)務(wù)收支以及其他依照《審計(jì)法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法效益情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2019年我局將在縣委、縣政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以宏觀政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)為主線,同步開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、扶貧資金審計(jì)、城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資項(xiàng)目審計(jì)。
二、部門概況
縣審計(jì)局科級(jí)建制,一級(jí)預(yù)算行政單位,經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額預(yù)算,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)——辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、基建企業(yè)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股,下屬1個(gè)公益一類事業(yè)單位——井研縣投資審計(jì)中心(審計(jì)信息化中心)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,井研縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為231.23萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加26.17萬元。其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入231.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算231.23萬元,其中:人員支出135.28萬元,日常公用支出23.10萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬元,專項(xiàng)支出72.8萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算231.23萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)審計(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出,是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款231.23萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加26.17萬元。主要是因?yàn)橄聦偈聵I(yè)單位投資審計(jì)中心人員增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出190.77萬元,占82.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬元,占7.96%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬元,占2.39%;住房保障支出16.52萬元,占7.15%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為120.77萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為70萬元,主要用于:是用于保障審計(jì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)審計(jì)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為18.41萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為5.52萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為16.52萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出158.43萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)135.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)23.10萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2019年,井研縣審計(jì)局無政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
井研縣審計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元,與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8萬元。因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
1. 2019年井研縣審計(jì)局無因公出國(境)計(jì)劃,預(yù)算未安排。2018年也無該項(xiàng)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、保障性安居工程跟蹤項(xiàng)目審計(jì)、預(yù)算管理及執(zhí)行審計(jì)、扶貧資金專項(xiàng)審計(jì)、重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車為1輛越野車。
2019年無公務(wù)用車購置預(yù)算。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,主要用于車輛運(yùn)行燃油購置、保險(xiǎn)及維修、維護(hù)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年,井研縣審計(jì)局為保障單位運(yùn)行,安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.10萬元,較上年預(yù)算增加0.11萬元,增長0.49%。
(二)政府采購情況。
2019年,井研縣審計(jì)局未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底,井研縣審計(jì)局共有車輛1輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
2019年井研縣審計(jì)局未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋(各部門根據(jù)實(shí)際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減)
1.財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。