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井研縣財政局2018年預(yù)算編制的說明

 

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前縣財政局部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、井研縣財政局基本職能及主要工作
    (一)主要職能:1.貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅方面的方針、政策和法律、法規(guī);2.擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施;3.承擔(dān)各項財政收支管理的責(zé)任;4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理;5.執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,負(fù)責(zé)制定政府采購制度,監(jiān)督管理全縣政府采購工作;6.負(fù)責(zé)監(jiān)管行政事業(yè)單位國有資產(chǎn);7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,負(fù)責(zé)國有資本運營的監(jiān)管;8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款,負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作;9.會同有關(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,編制縣級社會保障預(yù)決算草案;10.組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策,制定具體管理辦法,負(fù)責(zé)管理政府債務(wù),防范財政風(fēng)險;11.負(fù)責(zé)管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度;12.負(fù)責(zé)財政資金績效評價;13.負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作,制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃,組織和管理全縣財政業(yè)務(wù)培訓(xùn);14.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。15.承辦縣政府交辦的其他事項。
    (二)2018年重點工作任務(wù)介紹。做好防范化解財政債務(wù)風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)工作;加強財源稅源培育,切實抓好財政收支預(yù)算管理;轉(zhuǎn)變財政支持方式,促進經(jīng)濟社會發(fā)展;加強和改善民生保障,增進人民群眾獲得感;深化財稅改革,完善財政管理體制機制;加快推進內(nèi)控制度建設(shè),強化財政管理監(jiān)督;堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo),推動財政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
    二、部門概況
    井研縣財政局下屬單位3個,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則,井研縣財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年財政局收入預(yù)算總額為887.98萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加120.84萬元。其中:當(dāng)年財政撥款收入887.98萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算887.98萬元,其中:人員支出520.78萬元,日常公用支出84.26萬元,對個人和家庭的補助支出1.42萬元,專項支出275萬元,工會經(jīng)費6.52萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣財政局2018年財政撥款收支總預(yù)算887.98萬元,主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)財政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出,是用于保障財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣財政局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款887.98萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加120.84萬元。主要是因為人員經(jīng)費支出增加150.37萬元。
    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務(wù)支出732.87萬元,占82.53%;社會保障和就業(yè)支出73.42萬元,占8.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.64萬元,占1.99%;農(nóng)林水支出20萬元,占2.25%;住房保障支出44.05萬元,占4.96%。
    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):2018年預(yù)算數(shù)為497.87萬元,主要用于:機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2018年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于:機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
    3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項): 2018年預(yù)算數(shù)為35萬元,主要用于:開展財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作的項目支出。
    4.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項): 2018年預(yù)算數(shù)為50萬元,主要用于:開展國庫支付運行等工作的項目支出。
    5. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政監(jiān)察(項): 2018年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于:開展財政監(jiān)督檢查等工作的項目支出。
    6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項): 2018年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于:開展財政金財工程信息化建設(shè)等工作的項目支出。
    7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項): 2018年預(yù)算數(shù)為10萬元,主要用于:開展財政評審等委托業(yè)務(wù)工作的項目支出。
    8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2018年預(yù)算數(shù)為65???元,主要用于:開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
    9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年預(yù)算數(shù)為73.42萬元,主要用于:在職人員養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。
    10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年預(yù)算數(shù)為17.64萬元,主要用于:機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    11. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機構(gòu)運行(項):2018年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于:財政農(nóng)發(fā)辦開展農(nóng)發(fā)項目等工作的項目支出。
    12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預(yù)算數(shù)為44.05萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    井研縣財政局2018年一般公共預(yù)算基本支出887.98萬元,其中:人員經(jīng)費522.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費84.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2018年,井研縣財政局沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
    井研縣財政局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)22萬元,與上年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費22萬元。因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費10萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元。
    1.因公出國(境)經(jīng)費與上年預(yù)算持平。
    2.公務(wù)接待費與上年預(yù)算持平。
    2018年公務(wù)接待費計劃用于上級財政工作檢查及其他區(qū)縣交流學(xué)習(xí)等公務(wù)活動接待費用等。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護費與上年預(yù)算持平,。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,其中:轎車2輛(實際使用的只有1輛、公車改革后外單位調(diào)用1輛)、越野車1輛。
    2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。2018年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元,用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費。
    2018年,井研縣財政局為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為51.5萬元,較上年預(yù)算增加1.5萬元,增長3%。
    (二)政府采購情況。
    2018年,井研縣財政局未安排政府采購預(yù)算。
    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底,井研縣財政局共有車輛3輛。(實際使用的只有2輛、公車改革后外單位調(diào)用1輛),單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
    2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。)
    十、名詞解釋(各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減)
    1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指離退休人員的支出。
    9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休人員的支出。
    10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
    16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    17.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

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發(fā)布日期:2018-03-09 信息來源:井研縣財政局
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