按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.主要職能。
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策,向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題,組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動。
2.2023年重點工作任務(wù)介紹。
(1)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。
(2)促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)“兩個健康”。
(3)助推井研建設(shè)“樂山融入雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡”。
(4)推進(jìn)無黨派人士、黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效。
(5)扎實做好新時代黨的民族和宗教工作。
(6)夯實基層統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、 部門概況
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位1個,代管群團(tuán)組織1個。
三、 收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為245.73萬元,預(yù)算數(shù)增加50.52萬元。其中:當(dāng)年財政撥款收入245.73萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算245.73萬元,其中:基本支出223.02萬元,項目支出22.71萬元。
四、 財政撥款支出預(yù)算安排情況
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年財政撥款收支總預(yù)算245.73萬元,主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出223.02萬元,是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出22.71萬元,是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.73萬元,較上年預(yù)算數(shù)增加50.52萬元。主要是因為井研縣歸僑僑眷聯(lián)合會、井研縣同心協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)中心合署辦公。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出172.94萬元,占70%;社會保障和就業(yè)支出36.96萬元,占15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.46萬元,占5%;住房保障支出25.37萬元,占10%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運行(項):2023年預(yù)算數(shù)為108.84萬元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2023年預(yù)算數(shù)為41.39萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為22.71萬元,主要用于:開展其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為24.64萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2023年預(yù)算數(shù)為12.32萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2023年預(yù)算數(shù)為6.87萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2023年預(yù)算數(shù)為2.63萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2023年預(yù)算數(shù)為0.72萬元,主要用于:行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2023年預(yù)算數(shù)為25.37萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項):2023年預(yù)算數(shù)為0.24萬元,主要用于:其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算基本支出223.02萬元,其中:
人員經(jīng)費184.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費38.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、 政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2023年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
無。
九、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.5萬元,較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.5萬元。因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費1.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費1.5萬元,較上年預(yù)算減少0.5萬元,下降25%。主要原因是疫情原因減少接待。
2023年公務(wù)接待費計劃用于開展統(tǒng)戰(zhàn)工作、民宗、僑臺、同心工作所需交通費、住宿費、用餐費等等。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,較上年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)用車由機(jī)關(guān)事務(wù)管理統(tǒng)一調(diào)配。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2023年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為38.87萬元,較上年預(yù)算減少2.67萬元,下降7%。下降主要原因是壓縮經(jīng)費,減少開支。
(四)政府采購情況。
2023年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部未安排政府采購預(yù)算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況。
2023年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(六)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年,縣委統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實行績效目標(biāo)管理,部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排245.73萬元。開展績效目標(biāo)管理的項目22個,涉及預(yù)算 245.73萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.政府性基金預(yù)算:指通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。
4.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
12.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。