(2018年9月27日井研縣第十八屆人大常委會第十七次會議通過)
一、2017年財政決算情況
2017年,面對嚴(yán)峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢,全縣上下堅(jiān)決貫徹中央、省、市和縣委的決策部署,落實(shí)縣第十八屆人代會第二次會議的有關(guān)決議,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),全面深化改革,服務(wù)改善民生。2017年各項(xiàng)財政工作有序推進(jìn),財政運(yùn)行總體情況平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算收支決算。
縣級一般公共預(yù)算收入33993萬元,完成預(yù)算的102.73%,比上年同口徑增長9.61%;加上上級補(bǔ)助收入130093萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入39400萬元、上年結(jié)余1478萬元、調(diào)入資金14091萬元,收入總量為219055萬元??h級一般公共預(yù)算支出173340萬元,完成預(yù)算的144.84%,同比下降0.1%;加上上解支出11293萬元、地方政府債券還本支出26500??元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)約資金506萬元,支出總量為211639萬元。收入總量減去支出總量后,結(jié)轉(zhuǎn)資金7416萬元。2017年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
與向縣第十八屆人代會第三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比,總收入增加2209萬元,主要是上級補(bǔ)助收入增加2217萬元(其中固定數(shù)額補(bǔ)助收入增加95萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加222萬元,結(jié)算補(bǔ)助收入增加1426萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加474萬元),調(diào)入資金減少8萬元。一般公共預(yù)算總支出增加2209萬元,其中本年一般公共預(yù)算支出減少4760萬元,上解支出增加861萬元,預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少861萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加6969萬元。
從收入決算的情況看,雖然2017年縣級一般公共預(yù)算收入超年初預(yù)算903萬元,但稅收收入占比僅48.02%,收入質(zhì)量不高。稅收收入主要情況是:增值稅5349萬元,為預(yù)算的65.63%;契稅3251萬元,為預(yù)算的125%;耕地占用稅1612萬元,為預(yù)算的100.75%;企業(yè)所得稅1457萬元,為預(yù)算的95.23%。
支出決算主要情況是:一般公共服務(wù)支出20546萬元,完成預(yù)算的149.95%;教育支出36020萬元,完成預(yù)算的124.62%;科學(xué)技術(shù)支出302萬元,完成預(yù)算的296.08%;文化體育與傳媒支出1492元,完成預(yù)算的145.85%;社會保障和就業(yè)支出33207萬元,完成預(yù)算的155.14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17404萬元,完成預(yù)算的117.63%;農(nóng)林水支出22447萬元,完成預(yù)算的116%;交通運(yùn)輸支出1526萬元,完成預(yù)算的99.54%;住房保障支出9226萬元,完成預(yù)算的191.61%。
2017年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1000萬元,主要用于應(yīng)急搶險和維護(hù)社會穩(wěn)定支出。
2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金7416萬元,主要包括:一般公共服務(wù)6萬元,教育和文化體育傳媒995萬元,社會保障303萬元,農(nóng)林水2971萬元,節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)642萬元,交通運(yùn)輸2103萬元,金融116萬元,國土海洋氣象16萬元,住房保障264萬元。
(二)政府性基金收支決算。
2017年縣級政府性基金收入43264萬元,完成預(yù)算的209.21%;加上上級補(bǔ)助收入1619萬元、上年結(jié)余115萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7403萬元,收入總量為52401萬元。2017年縣級政府性基金支出33585萬元,完成預(yù)算的157.76%;加上政府性基金調(diào)出資金13993萬元,債務(wù)還本支出4600萬元,支出總量為52178萬元。收入總量減去支出總量后,結(jié)轉(zhuǎn)資金223萬元。
與向縣第十八屆人代會第三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比,總收入增加8萬元,主要是上級補(bǔ)助收入增加8萬元。支出相應(yīng)增加8萬元,主要是基金支出減少208萬元,調(diào)出資金減少7萬元,年終結(jié)余增加223萬元。
支出決算主要情況是:文化體育與傳媒支出63萬元,社會保障和就業(yè)支出445萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出31761萬元;農(nóng)林水支出561萬元;其他支出442萬元;債務(wù)付息支出306萬元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬元。
2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金223萬元,主要包括:國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)支出1萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出188萬元,彩票公益金相關(guān)支出34萬元。
(三)國有資本經(jīng)營收支決算。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成104萬元,為預(yù)算數(shù)的115.56%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成6萬元,為預(yù)算數(shù)的54.55%,調(diào)入一般公共預(yù)算安排98萬元。收入減去支出后,實(shí)現(xiàn)收支平衡。
國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)與向縣第十八屆人代會第三次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比,總收入減少1萬元,主要是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入減少1萬元。支出相應(yīng)減少1萬元,主要是調(diào)入一般公共預(yù)算安排減少1萬元。
(四)社會保障基金收支決算。
社會保險基金預(yù)算收入完成11174萬元,為預(yù)算數(shù)的98.75%,加上上年結(jié)余資金22466萬元,總收入33640萬元。社會保險基金預(yù)算支出完成7916萬元,為預(yù)算數(shù)的115.75%,主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出。收入減去當(dāng)年支出后,社?;鸾Y(jié)余25724萬元。
社會保障基金收支決算數(shù)與向縣第十八屆人代會第三次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。
二、2017年財政工作情況
2017年,財政工作在首先實(shí)現(xiàn)“兩保一轉(zhuǎn)”的前提下,圍繞“掛圖作戰(zhàn)”和扶貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作,嚴(yán)格財政資金管理、創(chuàng)新財政支持方式、強(qiáng)化資金籌集,為全縣經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供保障。
一是全力組織收入,圓滿完成收入預(yù)算目標(biāo)。面對經(jīng)濟(jì)下行新常態(tài),財稅部門全力以赴深挖收入潛力,加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的監(jiān)控,加強(qiáng)收入預(yù)測和執(zhí)行分析,針對性做好重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目等主要稅源的跟蹤管理,加大稅收稽查特別是對以前年度欠稅的清繳力度,強(qiáng)化外來建筑安裝企業(yè)的稅收征管。縣級一般公共預(yù)算收入完成33993萬元,比上年同期增收1644萬元,增長5.08%,圓滿實(shí)現(xiàn)人代會通過的收入預(yù)期目標(biāo)。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力改善民生。堅(jiān)持“兩保一轉(zhuǎn)”財政支出保障原則,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,全力支持實(shí)施九項(xiàng)民生工程和18件民生實(shí)事,積極打造“民生財政”,促進(jìn)社會事業(yè)均衡發(fā)展。2017年全縣一般公共預(yù)算支出173340萬元,其中民生支出120400萬元,占公共財政支出的70%,比上年增長2.7%。全縣“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)較上年減少62萬元,下降5.1%。
三是深化財政改革,促進(jìn)管理規(guī)范高效。強(qiáng)化預(yù)算管理,擴(kuò)大績效預(yù)算管理改革范圍,選取11個縣級項(xiàng)目、27個部門和10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展績效評價,將評價重點(diǎn)由項(xiàng)目支出評價向財政政策和財政管理綜合評價拓展;實(shí)行政府債務(wù)規(guī)模限額管理,2017年地方政府債務(wù)限額為138639萬元,全年地方政府債務(wù)余額117099萬元,新增債務(wù)-56萬元,新增債務(wù)率-0.05%;推進(jìn)供給側(cè)改革。落實(shí)營改增政策,推行收費(fèi)目錄清單管理制度,落實(shí)小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,取消、停征41項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng),減免企業(yè)稅款7400萬元,切實(shí)減輕企業(yè)和社會負(fù)擔(dān);推進(jìn)國資國企改革。完成全縣208個行政事業(yè)單位和13家縣屬國有企業(yè)的資產(chǎn)(資源)清理自查和重點(diǎn)核查,加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管;有序推進(jìn)國企“四個一批”分類改革,完善國有資產(chǎn)管理體制,完成對縣水務(wù)投資公司5700萬元的注資,加快推進(jìn)對東財公司的注資工作;推進(jìn)財政投資評審制度改革。編制《井研縣財政投資項(xiàng)目評審操作細(xì)則(試行)》,實(shí)行三級復(fù)核制度,加強(qiáng)財政投資評審管理,規(guī)范財政投資評審行為。全年完成預(yù)算評審項(xiàng)目251個,審減2954萬元,審減率6.4%;完成結(jié)算評審165個,審減588萬元,審減率11.4%;及時公開縣級財政四本預(yù)算,除涉密單位外,所有單位按規(guī)定公開了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息。
四是強(qiáng)化財政監(jiān)管,夯實(shí)財政風(fēng)險防控。動態(tài)調(diào)整財政權(quán)力清單,健全依法行政、依法理財機(jī)制,不斷規(guī)范財政監(jiān)督程序,加強(qiáng)財政監(jiān)督。積極推進(jìn)“護(hù)根”行動,圍繞脫貧攻堅(jiān)和民生工程選取重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目,開展違反財經(jīng)紀(jì)律突出問題專項(xiàng)檢查治理,及時查處財政運(yùn)行管理中的違紀(jì)違規(guī)問題。約談16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的分管領(lǐng)導(dǎo),發(fā)放整改通知書16份,要求單位及時整改存在的問題;依據(jù)財經(jīng)法規(guī),發(fā)出處罰決定書5份,收回資金 31.6萬元,追繳財政資金0.57萬元,扣減2個單位的工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)1.06萬元。加強(qiáng)財政專戶管理,撤銷不符合規(guī)定的財政專戶13個;加強(qiáng)預(yù)算動態(tài)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)資金81筆889萬元,有效防范和控制財政資金支付風(fēng)險。加強(qiáng)電子化政府采購管理,實(shí)行網(wǎng)上直購,全縣實(shí)現(xiàn)電子化公開采購873批次,成交額1010萬元。
2017年,全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn),各項(xiàng)財政改革穩(wěn)步推進(jìn),但財政工作和財政運(yùn)行中還存在以下需要解決的問題:培植財源的任務(wù)繁重,收入質(zhì)量低,財政增收更加困難;財政收支矛盾日益突出,公共保障壓力巨大,資金調(diào)度異常艱難;財經(jīng)紀(jì)律還需加強(qiáng),少數(shù)單位違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象時有發(fā)生等等。對上述問題,我們將認(rèn)真分析研究,采取有力措施加以解決。
三、2018年1—6月收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況
(一)縣級一般公共預(yù)算收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。
縣第十八屆人代會第三次會議批準(zhǔn)的縣級一般公共收入預(yù)算為35692萬元。一般公共支出預(yù)算為105177萬元,加上上級補(bǔ)助收入43643萬元,支出預(yù)算變動為148820萬元。
1—6月,縣級一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入18821萬元,其中:稅收收入9725萬元,非稅收入9096萬元,完成預(yù)算的52.73%,比上年同期增收983萬元,增長5.51%。一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出88780萬元,完成支出預(yù)算變動數(shù)的59.66%,比去年同期下降5.49%。
(二)政府性基金收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。
縣第十八屆人代會第三次會議批準(zhǔn)縣級政府性基金收入預(yù)算為50700萬元。政府性基金支出預(yù)算為50460萬元,加上上級補(bǔ)助收入403萬元,支出預(yù)算變動為50863萬元。
1—6月,縣級政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入30655萬元,完成預(yù)算的60.5%,比上年同期增收27276萬元,增長807.22%。政府性基金實(shí)現(xiàn)支出31721萬元,完成支出預(yù)算變動數(shù)的62.37%,比去年同期增長849.73%。
(三)國有資本經(jīng)營收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。
縣第十八屆人代會第三次會議批準(zhǔn)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為80萬元、支出預(yù)算為80萬元。1—6月,國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入28萬,該收入為國有參股企業(yè)興業(yè)供水公司2017年股利收入。由于委托的中介機(jī)構(gòu)對縣屬國有獨(dú)資企業(yè)2017年度專項(xiàng)財務(wù)審計(jì)工作尚未完成,待審計(jì)完畢后,縣財政局再依據(jù)審計(jì)結(jié)果收繳國有資本收益。
(四)社會保險基金收支預(yù)算變動及執(zhí)行情況。
縣第十八屆人代會第三次會議批準(zhǔn)社會保險基金收入預(yù)算為11078萬元,支出預(yù)算為6517萬元。
1—6月,社會保險基金實(shí)現(xiàn)收入7236.09萬元,完成預(yù)算的65.32%,實(shí)現(xiàn)支出3245.86萬元,完成預(yù)算的49.81%。
從上半年預(yù)算執(zhí)行情況看,收支進(jìn)度與時間進(jìn)度保持一致,財政運(yùn)行基本平穩(wěn)。
四、2018年下半年財政工作打算
(一)狠抓財政收入管理。緊緊圍繞年度收入目標(biāo),增強(qiáng)組織收入的主動性,稅收征管抓小抓細(xì),挖潛形成可用財力,依法加大外來企業(yè)稅收征繳管理,加強(qiáng)稅收稽查,積極催繳欠稅,加大非稅收入專項(xiàng)檢查力度,切實(shí)堵塞征管漏洞。加強(qiáng)土地出讓收入計(jì)劃執(zhí)行。
(二)科學(xué)調(diào)度財政資金。按照財政保障序列,加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生資金需求。協(xié)調(diào)配合各職能部門,加強(qiáng)省市主管部門對接,爭取更多的政策、資金支持。加強(qiáng)與社會資本合作,多渠道籌措資金,為項(xiàng)目推進(jìn)提供支持,切實(shí)緩減財政資金調(diào)度壓力。
(三)配合加快推進(jìn)東財公司做大做強(qiáng)。協(xié)助完善東財公司運(yùn)行機(jī)制,完成“1+3”四川東財公司(集團(tuán))架構(gòu),加快資本合作項(xiàng)目和資產(chǎn)注入等工作增強(qiáng)其運(yùn)營能力,推動建立“財政‘保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保民生’,公司融資搞建設(shè)”的運(yùn)行模式。
(四)認(rèn)真落實(shí)民生政策。通過統(tǒng)籌資金、盤活資產(chǎn)等方式重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目,加快民生資金和扶貧項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度。管好、用好四項(xiàng)扶貧資金,加強(qiáng)扶貧、涉農(nóng)等專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查,嚴(yán)厲查處截留挪用、騙取套取等違法違紀(jì)行為。
(五)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險防控。扎實(shí)做好防范化解政府性債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險工作,根據(jù)債務(wù)余額和償債責(zé)任變化情況,有序穩(wěn)妥化解債務(wù)存量,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。